Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3 žalúzie ku výchov. poradca 178,40 s DPH 05.06.2023 MCe system s.r.o. 21.06.2023
Objednávka 86 žalúzie do jedálne 234,20 s DPH 12.10.2016 MCe system s.r.o. 30.01.2017
Objednávka 105 žalúzie (priložené rozmery) 820,80 s DPH 21.12.2015 Milan Makovský, MaK-MONT 26.02.2016
Faktúra 1128 žalúzie 432,98 s DPH 49 18.10.2013 Milan Makovský, MaK-MONT 09.05.2014
Faktúra 1082 žalúzie 1 179,36 s DPH 30 29.05.2015 Milan Makovský, MaK-MONT 26.08.2015
Objednávka 30 žalúzie 1 179,36 s DPH 20.05.2015 Milan Makovský, MaK-MONT 26.08.2015
Faktúra 1179 žalúzie 234,20 s DPH 86 14.10.2016 MCe system s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 1222 žalúzie 820,80 s DPH 105 28.12.2015 Milan Makovský, MaK-MONT 26.02.2016
Faktúra 1127 žalúzie 218,21 s DPH 12.09.2021 Milan Makovský, MaK-MONT 05.11.2021
Objednávka 6005 šály zo SF podľa výberu z internetu 455,60 s DPH 03.11.2022 06.02.2023
Objednávka 4 švédské utierky 50x60, utierky tkan. 70x50, PE vrece500x600, maryna krém 75ml, gum.rukavice, teplomer izbový, respirátory 279,35 s DPH 25.01.2021 06.09.2021
Objednávka 50 švédska utierka 35x30 73,34 s DPH 20.06.2017 Ing. Anton Ferenc - TOPO 03.07.2017
Faktúra 1006 štítkovač, pásky 240,10 s DPH 24.01.2024 TOP OFFICE s.r.o. 19.02.2024
Objednávka 3 štítkovač 240,10 s DPH 15.01.2024 30.04.2024
Faktúra 1035 štátne vlajky SR a EU 222,40 s DPH 20.03.2022 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 27.10.2022
Objednávka 78 štátne vlajky 100x150 37,00 s DPH 22.09.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 05.11.2018
Objednávka štátne symboly 100x70 cm, vlajka EU 100x150 cm s DPH 06.02.2023
Objednávka 117 študen. mikroskop 456,00 s DPH 16.12.2023 06.02.2024
Faktúra 1091 štrk a materiál 58,45 s DPH 25.06.2021 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 06.09.2021
Objednávka 46 štrk a materiál 58,45 s DPH 15.06.2021 06.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9286