|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1160
|
obedy ZŠ 9/22
|
516,00 |
s DPH |
|
interná smernica
|
14.10.2022 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny
|
388,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.10.2022 |
MILK AGRO |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny
|
493,63 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Epson vizualizer
|
210,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1158
|
vizualizer HD PRO Webcam
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PcProfi s.r.o |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1159
|
kancel.potreby
|
561,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Andrea Šmelková |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1161
|
obedy ŠJ 9/22
|
159,96 |
s DPH |
|
interná smernica
|
14.10.2022 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny
|
144,33 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.10.2022 |
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1162
|
publikácia ŠJ
|
78,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1163
|
bezpeč. SIM 9/22
|
10,76 |
s DPH |
|
certifikát
|
14.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1164
|
mobil ZŠ a ŠJ 9/2022
|
114,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1165
|
lekárničky nástenné
|
43,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ŠTEPAR s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1166
|
školenie SZP
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny
|
505,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.10.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny
|
25,52 |
s DPH |
|
zmuva
|
20.10.2022 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
elektrina 9/2022
|
476,38 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve
|
14.10.2022 |
Východosl.energetiká a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny
|
235,63 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |