|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
Faktúra |
1085
|
služby technika pož.ochrany
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Ambroz Konak |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1098
|
obedy ŠJ 6/21
|
133,98 |
s DPH |
|
interná smernica
|
12.07.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1097
|
obedy ZŠ 6/21
|
579,04 |
s DPH |
|
interná smernica
|
12.07.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1096
|
vodné, stočné
|
270,34 |
s DPH |
|
635/230/13P
|
12.07.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1095
|
outsourtin.služby 7/21
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva o postyt.out.
|
06.07.2021 |
Ing. Stanislav Daňko : ITISEL |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1094
|
mobil ZŠ a ŠJ 5/2021
|
110,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1093
|
knihy
|
155,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1092
|
revízia elek.spotrebičov a elek.náradia
|
262,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
František Varga |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1091
|
štrk a materiál
|
58,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1090
|
čistiace prostriedky
|
207,52 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1089
|
knihy
|
45,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
bam.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1088
|
respirátory
|
275,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2021 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1087
|
knihy
|
80,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1086
|
knihy
|
105,05 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1084
|
obedy ZŠ 5/2021
|
523,60 |
s DPH |
|
interná smernica
|
14.06.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1
|
darčekové predmety pre deti
|
55,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1083
|
obedy ŠJ 5/2021
|
127,82 |
s DPH |
|
interná smernica
|
14.06.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1082
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.06.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1081
|
štrk a cement
|
297,47 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |